图书介绍

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审计学
  • 姚瑞马主编 著
  • 出版社: 镇江:江苏大学出版社
  • ISBN:9787811300376
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:536页
  • 文件大小:115MB
  • 文件页数:550页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 总论1

第一节 审计与经济1

第二节 审计分类20

名词与术语22

思考题22

第二章 审计报告23

第一节 审计报告概述23

第二节 标准审计报告26

第三节 带强调事项段的无保留意见审计报告33

第四节 非无保留意见的审计报告37

第五节 审计报告决策过程50

名词与术语53

思考题53

第三章 职业道德54

第一节 注册会计师职业54

第二节 注册会计师职业道德规范80

名词与术语98

思考题98

第四章 执业准则与法律责任99

第一节 注册会计师执业准则体系概述99

第二节 注册会计师业务准则108

第三节 质量控制准则111

第四节 法律责任134

名词与术语153

思考题153

第五章 审计目标与审计过程154

第一节 审计总目标154

第二节 财务报表循环157

第三节 管理层认定与具体审计目标160

第四节 审计目标的实现过程164

第五节 审计业务约定书166

名词与术语175

思考题175

第六章 审计证据与审计工作底稿176

第一节 审计证据176

第二节 审计工作底稿191

名词与术语200

思考题200

第七章 计划审计工作201

第一节 初步业务活动201

第二节 总体审计策略和具体审计计划203

第三节 审计重要性214

第四节 审计风险227

名词与术语234

思考题234

第八章 风险评估235

第一节 风险评估概述235

第二节 了解被审计单位及其环境238

第三节 了解被审计单位的内部控制244

第四节 评估重大错报风险265

第五节 风险应对269

名词与术语279

思考题279

第九章 审计抽样280

第一节 审计抽样概述280

第二节 控制测试中抽样技术的应用311

第三节 细节测试中抽样技术的应用318

名词与术语323

思考题323

第十章 销售与收款循环审计324

第一节 销售与收款循环的特性324

第二节 销售与收款的内部控制及测试328

第三节 主营业务收入审计330

第四节 应收账款审计334

第五节 坏账准备审计342

第六节 其他相关账户审计344

名词与术语351

思考题351

第十一章 采购与付款循环审计352

第一节 采购与付款循环的特性352

第二节 采购与付款的内部控制及其测试357

第三节 应付账款审计361

第四节 固定资产审计364

第五节 其他相关账户审计371

名词与术语376

思考题376

第十二章 存货与仓储循环审计377

第一节 存货与仓储循环的特性377

第二节 存货与仓储的内部控制及测试380

第三节 存货审计385

第四节 主营业务成本审计399

第五节 应付职工薪酬审计401

名词与术语403

思考题403

第十三章 筹资与投资循环审计404

第一节 筹资循环审计404

第二节 投资循环审计412

第三节 其他相关项目审计419

名词与术语423

思考题423

第十四章 货币资金审计424

第一节 货币资金与交易循环424

第二节 货币资金的内部控制及其测试426

第三节 库存现金审计429

第四节 银行存款审计432

第五节 其他货币资金审计439

名词与术语440

思考题440

第十五章 完成审计工作441

第一节 期初余额441

第二节 期后事项审计446

第三节 关联方及其交易审计451

第四节 持续经营审计458

第五节 或有事项审计464

第六节 获取管理层声明466

第七节 其他应完成工作471

名词与术语481

思考题481

第十六章 其他鉴证与非鉴证业务482

第一节 验资482

第二节 财务报表审阅业务499

第三节 内部控制审核503

第四节 预测性财务信息的审核507

第五节 相关服务业务512

名词与术语515

思考题515

第十七章 政府审计与内部审计516

第一节 政府审计516

第二节 内部审计526

名词与术语535

思考题535

主要参考文献536

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