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![内部审计若干问题研究](https://www.shukui.net/cover/28/31060982.jpg)
- 谌小红编 著
- 出版社: 北京:中国物资出版社
- ISBN:9787504738363
- 出版时间:2011
- 标注页数:232页
- 文件大小:56MB
- 文件页数:240页
- 主题词:内部审计-研究-中国
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景及意义1
第二节 研究现状分析4
第二章 内部审计的角色定位和职能重构22
第一节 现代公司治理中内部审计的角色定位22
第二节 公司治理中内部审计的职能重构29
第三节 内部审计的价值增值功能40
第三章 内部审计与风险管理53
第一节 内部审计与风险管理的融合53
第二节 整体化风险管理下内部审计的变更59
第三节 风险导向内部审计67
第四章 内部审计与内部控制81
第一节 内部审计与内部控制的关系81
第二节 内部审计对内部控制有效性的评价88
第五章 内部审计执行力及其精细化管理100
第一节 内部审计执行力概述100
第二节 基于公司治理视角的内部审计执行力相关分析104
第三节 内部审计的精细化管理119
第六章 内部审计质量与控制128
第一节 内部审计质量与控制概述128
第二节 内部审计质量保证体系132
第三节 内部审计质量控制系统构建145
第七章 内部审计与会计信息质量165
第一节 内部审计对会计信息质量的影响165
第二节 内部审计对会计信息质量影响的实证分析170
第八章 内部审计与公司绩效182
第一节 内部审计参与公司绩效评估182
第二节 内部审计对公司绩效影响的实证分析187
第三节 借公司治理契机,推动内部审计参与绩效评估205
参考文献217