图书介绍
“十三五”普通高等教育本科规划教材 审计学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 叶陈云主编;余中福,夏宁副主编 著
- 出版社: 北京:中国电力出版社
- ISBN:9787512396005
- 出版时间:2016
- 标注页数:381页
- 文件大小:58MB
- 文件页数:392页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
第一篇 审计基本理论与技术介绍1
第一章 审计概述1
第一节 审计的产生与发展2
第二节 审计的内涵与目标5
第三节 审计的对象、职能和作用10
第四节 审计监督体系12
思考题19
练习题19
第二章 审计行为规范体系22
第一节 审计行为法律规范24
第二节 审计执业行为规范35
第三节 审计职业道德规范49
思考题56
练习题56
第三章 审计目标与业务承接58
第一节 财务报表审计的目标60
第二节 财务报表审计的责任64
第三节 会计师事务所业务承接65
第四节 审计的过程与范围72
思考题75
练习题75
第四章 审计程序与审计计划79
第一节 审计程序80
第二节 审计准备活动87
第三节 审计计划88
第四节 审计重要性及其运用92
第五节 审计风险及其构成97
思考题100
练习题100
第五章 审计证据与工作底稿104
第一节 审计证据的内涵105
第二节 审计证据的获取与整理111
第三节 审计工作底稿114
思考题121
练习题121
第六章 审计抽样及测试应用124
第一节 审计抽样概述125
第二节 审计抽样的基本程序129
第三节 控制测试中统计抽样技术的应用137
第四节 细节测试中统计抽样技术的应用145
思考题150
练习题150
第七章 风险评估及了解内部控制156
第一节 风险评估的要求与程序157
第二节 了解被审计单位及其环境161
第三节 了解被审计单位的内部控制165
第四节 重大错报风险评估181
第五节 与治理层和管理层的沟通184
第六节 审计工作记录185
思考题187
练习题187
第八章 风险应对措施与程序191
第一节 财务报表层次重大错报风险的总体应对措施193
第二节 认定层次重大错报风险的进一步审计程序195
第三节 控制测试199
第四节 实质性程序207
第五节 评价列报的适当性213
第六节 评价审计证据的充分性和适当性214
思考题215
练习题215
第二篇 审计实务方法与操作指南219
第九章 销售与收款循环审计219
第一节 财务报表审计概述220
第二节 销售与收款循环的特征222
第三节 控制测试和交易的实质性程序225
第四节 营业收入审计229
第五节 应收账款及坏账准备审计232
第六节 其他相关账户审计239
思考题244
练习题244
第十章 购货与付款循环审计251
第一节 采购与付款循环的特征252
第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试255
第三节 应付款项审计260
第四节 固定资产审计262
第五节 其他相关账户的审计265
思考题270
练习题270
第十一章 生产与存货循环审计274
第一节 生产与存货循环的特征275
第二节 生产与存货循环内部控制和控制测试277
第三节 存货审计280
第四节 应付职工薪酬审计291
第五节 营业成本审计292
思考题293
练习题293
第十二章 筹资与投资循环审计298
第一节 筹资与投资循环的特征299
第二节 筹资与投资循环的内部控制和控制测试301
第三节 借款相关项目审计304
第四节 所有者权益相关项目审计305
第五节 投资相关项目审计308
第六节 其他相关账户审计311
思考题312
练习题312
第十三章 货币资金的审计317
第一节 货币资金与交易循环319
第二节 货币资金的内部控制和控制测试319
第三节 库存现金审计324
第四节 银行存款审计326
第五节 其他货币资金审计329
思考题330
练习题330
第十四章 终结审计与审计报告336
第一节 完成审计工作的基本要求338
第二节 审计报告的形式与基本内容342
第三节 非标准审计报告的内容与编制345
思考题353
练习题353
第十五章 其他审计服务业务361
第一节 验资业务362
第二节 预测性财务信息的审核369
第三节 内部控制审计372
第四节 代编财务信息业务375
思考题377
练习题377
参考文献381