图书介绍

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中国内部审计学
  • 刘世林,姚跃武主编 著
  • 出版社: 南京:东南大学出版社
  • ISBN:7810235141
  • 出版时间:1991
  • 标注页数:402页
  • 文件大小:29MB
  • 文件页数:408页
  • 主题词:内部审计

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图书目录

第一章 中国内部审计概述1

第一节 内部审计的演变及其规律1

目录1

第二节 内部审计的主体、目标和客体7

第三节 内部审计的基本概念14

第二章 内部审计组织系统19

第一节 内部审计机构19

第二节 内部审计小组27

第三节 内部审计人员34

第一节 内部审计依据43

第三章 内部审计的依据、准则和标准43

第二节 内部审计准则48

第三节 内部审计标准54

第四章 内部审计质量控制61

第一节 内部审计质量控制的概念和意义61

第二节 内部审计质量控制程序66

第三节 内部审计质量控制方法74

第四节 内部审计质量控制内容80

第一节 内部审计的分类和形式87

第五章 内部审计的分类、程序和方法87

第二节 内部审计程序93

第三节 内部审计方法99

第六章 内部控制制度及其审计113

第一节 内部控制制度设计113

第二节 内部控制制度的形式和内容119

第三节 内部控制制度评价127

第七章 内部经营决策审计137

第一节 经营决策审计概述137

第二节 短期经营决策审计144

第三节 长期投资决策审计157

第八章 内部经营管理审计166

第一节 经营管理审计概述166

第二节 购进业务管理审计171

第三节 生产业务管理审计178

第四节 销售业务管理审计188

第九章 资金利用效果审计192

第一节 固定资产投资效果审计192

第二节 流动资金使用效果审计203

第三节 投入资金使用效果审计211

第十章 财务报表审计215

第一节 财务报表审计的目的和意义215

第二节 财务报表审计的一般方法220

第三节 财务报表审计的内容224

第十一章 货币资金、结算资金和专项资金的审计230

第一节 货币资金审计230

第二节 结算资金审计236

第三节 专项资金审计243

第一节 固定资产及其核算审计250

第十二章 固定资产、专项工程和其他财产审计250

第二节 专项工程审计260

第三节 其他财产审计264

第十三章 材料、产成品、商品审计267

第一节 材料、产成品、商品审计的内容和程序267

第二节 材料审计269

第三节 产成品审计278

第四节 商品审计282

第十四章 费用和成本审计288

第一节 工业生产费用审计288

第二节 工业产品成本审计296

第三节 商品购销成本和费用审计305

第十五章 销售和利润审计315

第一节 销售收入的审计315

第二节 销售税金的审计320

第三节 销售利润的审计329

第十六章 经济责任审计的意义、特点和内容338

第一节 经济责任审计的产生338

第二节 我国实行经济责任审计的客观必然性342

第三节 经济责任审计的特点和原则345

第四节 经济责任审计的内容350

第十七章 一般经济责任审计356

第一节 厂长(经理)经济责任审计357

第二节 企业中层部门经济责任审计363

第三节 经营合同及其执行情况审计369

第十八章 承包经营责任审计374

第一节 承包经营责任审计的涵义374

第二节 承包经营包前审计379

第三节 承包经营期中审计387

第四节 承包经营终结审计396

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