图书介绍
如何做好内部审计PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
![如何做好内部审计](https://www.shukui.net/cover/57/33073148.jpg)
- 许天祥,范国右,韦华宁著 著
- 出版社: 北京:中国财政经济出版社
- ISBN:7500588178
- 出版时间:2006
- 标注页数:399页
- 文件大小:31MB
- 文件页数:413页
- 主题词:内部审计-基本知识
PDF下载
下载说明
如何做好内部审计PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 什么是内部审计2
第一节 内部审计的重要性2
目录2
第二节 内部审计的定义4
第三节 内部审计与外部审计的联系与区别9
第四节 内部财务审计与内部经济效益审计的比较14
第五节 内部审计与内部控制的联系与区别15
第六节 内部审计的演进与未来16
第一节 内部审计的基本要素22
第二章 什么是构成内部审计的核心要素22
第二节 内部审计的目标24
第三节 内部审计的原则25
第四节 内部审计的流程26
第五节 一个关于内部审计的综合框架29
第三章 如何制定内部审计章程32
第一节 内部审计章程的意义与内容32
第二节 内部审计章程的制定方法与格式33
第三节 内部审计章程实例35
第一节 内部审计机构39
第四章 如何组织内部审计部门39
第二节 内部审计人员45
第五章 如何建立内部审计制度54
第一节 内部审计制度的划分54
第二节 销售与收款内部审计54
第三节 采购与付款内部审计58
第四节 生产与存货内部审计64
第五节 薪酬内部审计74
第六节 固定资产内部审计79
第七节 融资内部审计83
第八节 投资内部审计89
第九节 货币资金管理内部审计92
第十节 信息系统管理内部审计95
第六章 如何实施内部审计业务100
第一节 内部审计程序100
第二节 企业内部审计的周期103
第七章 如何编写内部审计报告109
第一节 内部审计报告的意义与种类109
第二节 报告编制原则与方法111
第三节 报告格式与内容115
第四节 内部审计报告运用与处理117
第一节 后续审计概述121
第八章 如何实施后续审计与评估内部审计绩效121
第二节 后续审计实务中应考虑的问题123
第三节 审计绩效评估125
第九章 企业内部审计制度参考范本130
第一节 内部审计制度范本概述130
第二节 销售与收款内部审计133
第三节 采购与付款内部审计160
第四节 生产与存货内部审计180
第五节 薪酬内部审计213
第六节 固定资产内部审计237
第七节 融资内部审计253
第八节 投资内部审计288
第九节 货币资金管理内部审计298
第十节 信息系统管理内部审计306
附录323
附录一 审计署关于内部审计工作的规定323
附录二 审计机关指导监督内部审计业务的规定326
附录三 中国注册会计师审计准则第1411号——考虑内部审计工作328
附录四 中华人民共和国内部审计条例(起草稿)332
附录五 《中国内部审计准则》——中国内部审计准则(序言)336
附录六 内部审计基本准则——考虑内部审计工作339
附录七 内部审计职业道德规范342
附录八 内部审计准则公告343
1.内部审计具体准则第1号——审计计划343
2.内部审计具体准则第2号——审计通知书346
3.内部审计具体准则第3号——审计证据347
4.内部审计具体准则第4号——审计工作底稿349
5.内部审计具体准则第5号——内部控制审计352
6.内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告356
7.内部审计具体准则第7号——审计报告360
8.内部审计具体准则第8号——后续审计363
9.内部审计具体准则第9号——内部审计督导364
10.内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调366
11.内部审计具体准则第11号——结果沟通368
12.内部审计具体准则第12号——遵循性审计370
13.内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量372
14.内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务375
15.内部审计具体准则第15号——分析性复核377
16.内部审计具体准则第16号——风险管理审计381
17.内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险384
18.内部审计具体准则第18号——审计抽样388
19.内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制392
20.内部审计具体准则第20号——人际关系396