图书介绍

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上市公司内部控制监管效果研究 形式合规抑或实质有效
  • 陈骏著 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:9787514171457
  • 出版时间:2016
  • 标注页数:145页
  • 文件大小:24MB
  • 文件页数:153页
  • 主题词:上市公司-企业内部管理-研究-中国

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图书目录

第一章 引言1

第一节 研究背景与问题提出1

第二节 概念界定与研究框架3

第三节 研究思路与主要内容7

第四节 学术研究的贡献9

第二章 企业内部控制监管的理论分析11

第一节 市场失灵:企业内部控制监管的理论基础11

第二节 美国企业内部控制监管规则的制度变迁15

第三节 企业内部控制监管的局限与困境20

第三章 我国企业内部控制监管的制度背景24

第一节 我国企业内部控制监管制度的历史演进24

第二节 我国企业内部控制监管制度的实施现状37

第四章 文献综述47

第一节 内部控制监管的成本收益47

第二节 内部控制监管的预期效果55

第三节 现有文献述评与未来研究机会69

第五章 内部控制监管与企业遵循成本73

第一节 理论分析与研究假说73

第二节 内部控制监管遵循成本的衡量77

第三节 研究设计与样本筛选79

第四节 实证回归结果与分析87

第五节 进一步检验:内部控制监管成本增加的动因91

第六节 稳健性检验94

第七节 本章结论及未来研究方向94

第六章 内部控制监管与信号传递功能96

第一节 理论分析与研究假说96

第二节 企业内部控制质量的衡量102

第三节 研究设计与样本筛选106

第四节 实证研究结果109

第五节 进一步检验:内部控制信息是否具有预警功能116

第六节 稳健性检验119

第七节 本章研究结论和未来的研究方向119

第七章 研究结论与政策建议121

第一节 主要研究结论121

第二节 政策建议与启示122

参考文献126

后记145

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