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企业内部控制研究 理论框架与实现路径PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
![企业内部控制研究 理论框架与实现路径](https://www.shukui.net/cover/37/31775710.jpg)
- 林钟高,徐虹,吴袆明等著 著
- 出版社: 北京:科学普及出版社
- ISBN:7110064441
- 出版时间:2006
- 标注页数:363页
- 文件大小:17MB
- 文件页数:378页
- 主题词:企业管理-研究
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图书目录
第一章 内部控制:历史演进与现实制度安排1
第一节 内部控制:概念及其历史发展2
第二节 COSO报告框架及其理论贡献12
第三节 萨班斯-奥克斯利法案下的内部控制框架思考22
第四节 内部控制在中国:是内生还是靠外力?30
第二章 内部控制现状:设计与运行的调查分析50
第一节 研究设计与调查说明50
第二节 内部控制现状研究51
第三节 内部控制弱化的原因分析63
第四节 加强和改进内部控制的措施:一个总结72
第三章 控制环境:内部环境与外部环境的营造与协同80
第一节 关于控制环境的学术观点:一个综述82
第二节 产权制度与内部控制:制度结构的核心88
第三节 公司治理与内部控制:互动共时结构的设计103
第四节 会计信息化环境下的内部控制128
第五节 企业再造与内部控制:组织与流程的优化142
第六节 组织文化与内部控制:价值观与管理理念161
第七节 信息、沟通与内部控制:基础的构建172
第四章 控制系统优化:从目标到机制的重构187
第一节 内部控制目标:体系重构与现实选择188
第二节 内部控制风险管理:风险识别与控制202
第三节 内部控制动力机制:一个驱动系统217
第四节 内部控制决策机制:支持系统的科学性231
第五节 内部控制运行机制:保证机制的建立242
第六节 内部控制约束机制:信息反馈与功能纠偏249
第五章 监督与评价系统优化:内生与外力的互动277
第一节 内部控制的可靠性分析277
第二节 串通舞弊的博弈分析286
第三节 内部控制监督与评价的核心:董事会监控294
第四节 内部控制监督与评价的主体:企业内部审计309
第五节 内部控制监督与评价的基础:推行责任会计328
第六节 内部控制监督与评价的实现:自我控制评估体系345