图书介绍

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企业内部控制研究 理论框架与实现路径
  • 林钟高,徐虹,吴袆明等著 著
  • 出版社: 北京:科学普及出版社
  • ISBN:7110064441
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:363页
  • 文件大小:17MB
  • 文件页数:378页
  • 主题词:企业管理-研究

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图书目录

第一章 内部控制:历史演进与现实制度安排1

第一节 内部控制:概念及其历史发展2

第二节 COSO报告框架及其理论贡献12

第三节 萨班斯-奥克斯利法案下的内部控制框架思考22

第四节 内部控制在中国:是内生还是靠外力?30

第二章 内部控制现状:设计与运行的调查分析50

第一节 研究设计与调查说明50

第二节 内部控制现状研究51

第三节 内部控制弱化的原因分析63

第四节 加强和改进内部控制的措施:一个总结72

第三章 控制环境:内部环境与外部环境的营造与协同80

第一节 关于控制环境的学术观点:一个综述82

第二节 产权制度与内部控制:制度结构的核心88

第三节 公司治理与内部控制:互动共时结构的设计103

第四节 会计信息化环境下的内部控制128

第五节 企业再造与内部控制:组织与流程的优化142

第六节 组织文化与内部控制:价值观与管理理念161

第七节 信息、沟通与内部控制:基础的构建172

第四章 控制系统优化:从目标到机制的重构187

第一节 内部控制目标:体系重构与现实选择188

第二节 内部控制风险管理:风险识别与控制202

第三节 内部控制动力机制:一个驱动系统217

第四节 内部控制决策机制:支持系统的科学性231

第五节 内部控制运行机制:保证机制的建立242

第六节 内部控制约束机制:信息反馈与功能纠偏249

第五章 监督与评价系统优化:内生与外力的互动277

第一节 内部控制的可靠性分析277

第二节 串通舞弊的博弈分析286

第三节 内部控制监督与评价的核心:董事会监控294

第四节 内部控制监督与评价的主体:企业内部审计309

第五节 内部控制监督与评价的基础:推行责任会计328

第六节 内部控制监督与评价的实现:自我控制评估体系345

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