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超越COSO 强化公司治理的内部控制
  • (美)史蒂文·J.鲁特(Steven J.Root)著;刘宵仑主译 著
  • 出版社: 北京:中信出版社
  • ISBN:7508602013
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:295页
  • 文件大小:21MB
  • 文件页数:310页
  • 主题词:公司-企业管理

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图书目录

目 录1

中文版序1

译者前言1

英文版前言1

第1章概述1

目的2

讨论3

主题5

本文结构15

商业判断规则17

最后的思考18

概论20

目的20

第2章对内部控制概念的理解20

内部的含义21

控制的含义23

什么是内部控制25

内部控制和混沌理论27

内部控制概念中混沌理论的含义29

对内部控制的理解30

影响内部控制的力量32

内部控制和不断变化的环境45

启示45

第3章历史背景48

目的49

概论50

起源51

会计原则的发展56

审计准则59

麦克森-罗宾斯丑闻59

内部控制的最初定义62

后来的定义63

反国外贿赂法64

特雷德威委员会67

内部会计控制概念的废止68

COSO委员会的反应70

联邦储蓄保险公司修正法案72

会计师面临的诉讼危机74

在全球范围的发展及其含义76

另一个丑闻:金融衍生工具77

可供学习的经验80

第4章商务道德及价值观83

目的83

概论84

什么是商务道德87

局限:人类自身的状况89

道德败坏的原因89

风险和后果90

遏止丑闻的发生91

道德意识93

行为规范93

危机管理94

道德和内部控制98

机会99

第5章COSO框架文件101

目的101

概论102

背景103

方法论105

COSO框架文件中关于内部控制的定义106

内部控制的构成要素108

控制环境110

风险评估112

控制活动116

信息及沟通118

监督119

保护资产安全:一场论战121

其他困难124

启示127

第6章超越COSO:其他框架文件131

目的131

概论131

内部控制指南:加拿大的观点134

鲍德里奇评价标准137

内部审计准则委员会的内部控制整体框架140

启示143

第7章内部控制:一种管理方法146

目的146

概论147

内部控制管理方法的要素155

启示188

第8章内部控制监督程序190

目的190

概论191

公司治理职责196

内部控制监督程序概述200

主要参与者202

需要考虑的事情211

启示215

建议的指南215

第9章内部控制监督难点220

目的220

概论220

各参与者的职责221

自我评价237

外包239

沟通问题241

混沌理论的应用243

第10章内部控制报告246

目的246

概论247

管理层对外报告248

改善管理层报告的案例261

内部报告266

最后一个短评271

附录A内部控制评价问卷样本274

附录B参考资料289

附录C中英文对照表292

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