图书介绍

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银行内控与风险管理
  • 何朝乾编著 著
  • 出版社: 台湾金融研训院
  • ISBN:9867506243
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:376页
  • 文件大小:61MB
  • 文件页数:386页
  • 主题词:

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图书目录

第1章 概论3

第一节 本书撰写目的3

第二节 银行经营与内部控制6

第三节 内部控制制度的发展15

第2章 银行业内部控制制度整体架构及其运作31

第一节 银行内部控制制度31

第二节 公开发行公司内部控制制度50

第三节 兼营证券商内部控制制度73

第3章 自行查核制度85

第一节 自行查核的意义与功能85

第二节 自行查核的方式89

第三节 自行查核相关法令规定96

第四节 自行查核主管与自行查核人员的工作内容99

第五节 年度自行查核计画之拟定与执行103

第4章 遵守法令主管制度114

第一节 建制的意义及目的114

第二节 制度的特色与性质117

第三节 遵循法令事项的自评程序122

第5章 内部稽核制度132

第一节 内部稽核运作架构132

第二节 稽核工作与流程138

第三节 电脑稽核153

第四节 接受考核157

第6章 内部稽核人员的角色与职权160

第一节 应有的观念与贡献160

第二节 超然独立的工作态度164

第三节 任用资格与训练170

第四节 稽核人员的职权176

第7章 公司治理182

第一节 公司治理的定义与概念182

第二节 实施原则与架构187

第三节 我国实施公司治理概况193

第四节 金融业实施公司治理之措施199

第8章 风险管理207

第一节 内部控制与风险管理207

第二节 风险管理的相关问题211

第三节 新巴塞尔协定与风险管理228

第四节 风险管理的指导方针238

第五节 我国因应新巴塞尔协定之处理243

附录247

附录一 银行内部控制及稽核制度实施办法247

附录二 金融控股公司内部控制及稽核制度实施办法260

附录三 公开发行公司建立内部控制制度处理准则270

附录四 证券暨期货市场各服务事业建立内部控制制度处理准则307

附录五 中央存款保险公司检查金融机构业务办法319

附录六 财政部证券暨期货管理委员会令323

附录七 巴塞尔银行监理委员会发布有效银行监理之二十五项核心原则325

附录八 巴塞尔银行监理委员会所订内部控制制度评估原则330

附录九 银行业公司治理实务守则335

附录十 上市上柜公司治理实务守则354

附录十一 上市(柜)公司治理运作情形及其改善计画或因应措施375

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