图书介绍
审计学 第3版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘静,卢相君主编;吴昊洋副主编 著
- 出版社: 北京:经济科学出版社
- ISBN:9787514143027
- 出版时间:2014
- 标注页数:392页
- 文件大小:68MB
- 文件页数:402页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
第一章 审计概述1
第一节 审计的含义和性质1
第二节 审计的产生和发展4
第三节 审计对象、目标、职能和作用11
第四节 建立和完善我国审计监督制度的重大意义15
审计案例 英国南海股份有限公司审计案17
第二章 审计组织体系和审计分类20
第一节 政府审计20
第二节 注册会计师审计25
第三节 内部审计34
第四节 审计分类37
审计案例 美国雷曼兄弟破产案41
第三章 审计标准和审计准则46
第一节 审计标准46
第二节 审计准则49
第三节 会计师事务所质量控制准则57
第四节 注册会计师职业道德准则和后续教育准则64
审计案例 麦克逊·罗宾斯药材公司破产案68
第四章 审计目标和审计责任71
第一节 审计目标71
第二节 审计责任79
审计案例 上市公司造假舞弊何时休88
第五章 审计计划和审计模式91
第一节 审计计划91
第二节 审计模式101
审计案例 世界著名公司之会计造假案110
第六章 审计证据和审计工作底稿113
第一节 审计证据113
第二节 获取审计证据的程序119
第三节 审计工作底稿143
审计案例 沧海公司应收账款审计案149
第七章 风险评估152
第一节 风险评估的作用152
第二节 风险评估的内容153
第三节 风险评估的程序162
第四节 评估重大错报风险165
审计案例 美国安然公司审计案169
第八章 风险应对173
第一节 针对评估的重大错报风险的总体应对措施173
第二节 针对认定层次重大错报风险的审计程序175
第三节 控制测试178
第四节 实质性测试185
审计案例 “银广夏”审计案188
第九章 销售与收款循环审计193
第一节 销售与收款循环内部控制及其测试193
第二节 销售与收款循环实质性测试207
审计案例 中国创业板造假第一案:万福生科审计失败案220
第十章 购货与付款循环审计224
第一节 购货与付款循环内部控制及其测试224
第二节 购货与付款循环实质性测试231
审计案例 秦丰农业3.9 亿元国有资产流失案240
第十一章 生产与存货循环审计244
第一节 生产与存货循环内部控制及其测试244
第二节 生产与存货循环实质性测试249
审计案例 高路华公司6.4 亿元假账案260
第十二章 筹资与投资循环审计263
第一节 筹资与投资循环内部控制及其测试263
第二节 筹资与投资循环实质性测试269
审计案例 印度萨蒂扬公司审计失败案277
第十三章 货币资金审计281
第一节 货币资金内部控制及其测试281
第二节 货币资金实质性测试286
审计案例 湖南天一科技股份有限公司现金陷阱292
第十四章 完成审计工作与审计报告297
第一节 完成审计工作297
第二节 审计报告概述323
第三节 注册会计师审计报告329
审计案例 我国第一份拒绝表示意见的审计报告341
第十五章 验资、内部控制审计及其他鉴证业务345
第一节 验资345
第二节 内部控制评价、内部控制审计与内部控制鉴证358
第三节 财务报表审阅373
第四节 预测性财务信息审核380
审计案例 上海禅信公司虚假验资案387
参考文献390