图书介绍

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审计学 第7版
  • 宋常主编 著
  • 出版社: 北京:中国人民大学出版社
  • ISBN:9787300195773
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:370页
  • 文件大小:85MB
  • 文件页数:382页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第1章 总论1

1.1 审计的产生与发展1

1.2 审计的含义与特征8

1.3 审计的目标与对象11

1.4 审计的职能与作用12

第2章 职业道德与审计准则18

2.1 职业道德18

2.2 审计准则25

第3章 审计种类与审计方法38

3.1 审计种类38

3.2 审计方法45

第4章 审计程序与审计证据54

4.1审计程序54

4.2 审计证据62

第5章 审计工作底稿74

5.1 概述74

5.2 审计工作底稿的内容与格式77

5.3审计工作底稿的归档与复核82

第6章 计划审计工作86

6.1 初步业务活动86

6.2 总体审计策略与具体审计计划88

6.3 重要性与审计风险91

第7章 内部控制105

7.1 概述105

7.2 内部控制的内容与形式110

7.3 内部控制的重要性与局限性116

7.4 了解内部控制118

7.5 内部控制测试138

7.6 内部控制评价145

7.7 内部控制审计160

第8章 审计抽样172

8.1 概述172

8.2 样本的设计与选取178

8.3 抽样结果的评价185

8.4 统计抽样的具体运用187

第9章 销售与收款循环审计196

9.1 概述196

9.2 销售与收款循环内部控制202

9.3 销售与收款循环控制测试205

9.4 销售与收款循环实质性程序207

第10章 生产与存货循环审计228

10.1 概述228

10.2 生产与存货循环内部控制230

10.3 生产与存货循环控制测试232

10.4 生产与存货循环实质性程序234

第11章 采购与付款循环审计258

11.1 概述258

11.2 采购与付款循环内部控制261

11.3 采购与付款循环控制测试265

11.4 采购与付款循环实质性程序268

第12章 投资与筹资循环审计282

12.1 概述282

12.2 投资与筹资循环内部控制284

12.3 投资与筹资循环控制测试285

12.4 投资与筹资循环实质性程序286

第13章 货币资金审计295

13.1 概述295

13.2 库存现金审计295

13.3 银行存款审计297

13.4 其他货币资金审计298

第14章 完成审计工作302

14.1 概述302

14.2 考虑持续经营303

14.3 期初余额审计307

14.4 期后事项审计310

14.5 或有事项审计315

14.6 管理层声明318

14.7 评价审计结果321

14.8 审计沟通325

第15章 审计报告337

15.1 审计报告的意义337

15.2 审计报告的内容341

15.3 审计报告的种类344

15.4 审计意见的类型346

15.5 特殊目的审计业务的审计报告355

15.6 审计决定书与审计结果公告357

15.7 编制审计报告的要求与步骤358

15.8 管理建议书363

参考文献370

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