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新编审计原理与实务 第4版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
![新编审计原理与实务 第4版](https://www.shukui.net/cover/61/35108618.jpg)
- 马春静,高俊莲,林丽编著;新世纪高职高专教材编审委员会组编 著
- 出版社: 大连:大连理工大学出版社
- ISBN:9787561123614
- 出版时间:2009
- 标注页数:305页
- 文件大小:78MB
- 文件页数:317页
- 主题词:
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图书目录
第一章 概论1
第一节 审计的产生与发展1
第二节 审计的定义3
第三节 审计主体5
第四节 审计的分类8
第五节 审计与会计的关系10
思考与实训11
第二章 审计准则、职业道德与法律责任16
第一节 审计准则17
第二节 审计职业道德20
第三节 审计法律责任32
思考与实训34
第三章 管理层认定与审计目标39
第一节 管理层、治理层的责任及注册会计师的责任39
第二节 管理层认定41
第三节 审计目标43
思考与实训45
第四章 审计方法与审计范围49
第一节 审计模式49
第二节 审计组织方法51
第三节 审计程序53
第四节 审计范围58
思考与实训59
第五章 审计依据、审计证据与审计工作底稿63
第一节 审计依据64
第二节 审计证据66
第三节 审计工作底稿69
思考与实训76
第六章 审计业务约定书与审计计划80
第一节 审计业务约定书80
第二节 审计计划85
思考与实训90
第七章 审计重要性与审计风险94
第一节 审计重要性95
第二节 审计风险99
思考与实训104
第八章 控制测试与实质性程序108
第一节 内部控制概述108
第二节 了解并评价内部控制113
第三节 控制测试119
第四节 实质性程序123
思考与实训125
第九章 审计抽样130
第一节 选取测试项目的方法130
第二节 选取样本的基本方法135
第三节 抽样技术在控制测试中的应用137
第四节 抽样技术在细节测试中的应用142
思考与实训147
第十章 审计流程151
第一节 计划阶段152
第二节 实施阶段153
第三节 终结阶段161
思考与实训162
第十一章 采购与付款循环审计166
第一节 采购与付款循环概述166
第二节 采购与付款循环内部控制的了解与评价168
第三节 采购与付款循环的控制测试170
第四节 应付账款审计171
第五节 存货——材料采购(在途物资)审计173
第六节 相关项目审计174
思考与实训175
第十二章 生产与仓储循环审计180
第一节 生产与仓储循环概述180
第二节 生产与仓储循环内部控制的了解与评价183
第三节 生产与仓储循环的控制测试184
第四节 存货审计186
第五节 营业成本审计190
第六节 应付职工薪酬审计193
第七节 相关项目审计195
思考与实训196
第十三章 销售与收款循环审计200
第一节 销售与收款循环概述200
第二节 销售与收款循环内部控制的了解与评价202
第三节 销售与收款循环的控制测试204
第四节 营业收入审计205
第五节 应收账款审计209
第六节 相关项目审计215
思考与实训217
第十四章 筹资与投资循环审计222
第一节 筹资与投资循环概述223
第二节 筹资与投资循环内部控制的了解与评价225
第三节 筹资与投资循环的控制测试227
第四节 负债筹资审计229
第五节 所有者权益筹资审计232
第六节 投资相关项目审计235
第七节 其他相关项目审计243
思考与实训246
第十五章 货币资金审计251
第一节 货币资金概述252
第二节 货币资金内部控制的了解与评价253
第三节 货币资金的控制测试255
第四节 库存现金审计255
第五节 银行存款审计258
思考与实训261
第十六章 固定资产审计266
第一节 固定资产概述267
第二节 固定资产内部控制的了解与评价268
第三节 固定资产的控制测试270
第四节 固定资产的实质性程序271
第五节 相关项目审计275
思考与实训277
第十七章 终结审计与审计报告281
第一节 终结审计281
第二节 审计报告概述289
第三节 标准审计报告292
第四节 非标准审计报告293
第五节 审计意见决策301
思考与实训302