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![内部审计](https://www.shukui.net/cover/9/34821003.jpg)
- 庄恩岳编著 著
- 出版社: 北京:经济管理出版社
- ISBN:7801184866
- 出版时间:1997
- 标注页数:394页
- 文件大小:15MB
- 文件页数:401页
- 主题词:内部审计
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图书目录
第一节 内部审计的产生和发展1
第一章 内部审计概论1
第二节 内部审计的概念4
第三节 内部审计的职能6
第四节 内部审计的任务与原则9
第五节 内部审计的依据与对象12
第六节 内部审计的特点15
第七节 内部审计与外部审计的关系17
第一节 内部审计机构20
第二章 内部审计机构与人员20
第二节 内部审计人员36
第三节 内部审计职业道德41
第三章 内部审计种类与组织方式49
第一节 内部审计种类49
第二节 内部审计组织方式53
第四章 内部审计方法57
第一节 内部审计基本方法57
第二节 审计检查方法59
第三节 审计调查法64
第四节 审计分析方法70
第五章 抽样审计法78
第一节 抽样审计概述78
第二节 统计抽样方法81
第三节 属性抽样审计93
第四节 变量抽样方法112
第一节 内部审计证据的取证原则与种类137
第六章 内部审计证据137
第二节 内部审计证据的搜集与分析140
第七章 内部审计工作底稿144
第一节 内部审计工作底稿的概念144
第二节 内部审计工作底稿的内容147
第三节 内部审计工作底稿的编制150
第八章 内部审计程序156
第一节 准备阶段156
第二节 实施阶段158
第三节 报告阶段160
第一节 内部控制制度概念162
第九章 内部控制评价162
第二节 内部控制制度的种类168
第三节 内部控制制度设计173
第四节 内部控制制度的健全性评价195
第五节 内部控制制度的符合性测试及综合评价208
第十章 内部审计报告221
第一节 内部审计报告概述221
第二节 内部审计报告的撰写224
第一节 内部审计管理概述228
第十一章 内部审计管理228
第二节 内部审计计划管理229
第三节 质量控制238
第四节 内部审计培训管理242
第五节 内部审计档案管理255
第十二章 内部审计信息260
第一节 内部审计信息概述260
第二节 内部审计信息处理的程序264
第三节 建立我国内部审计信息系统266
第一节 资产审计268
第十三章 财务审计268
第二节 负债审计278
第三节 所有者权益审计284
第四节 损益审计287
第五节 会计报表审计292
第十四章 经济效益审计302
第一节 经济效益审计概述302
第二节 经济效益审计程序306
第三节 经济效益审计的方法315
第一节 基本建设项目审计概述320
第十五章 基本建设项目审计320
第二节 基本建设项目开工前审计322
第三节 在建项目审计331
第四节 项目竣工决算审计345
第五节 项目投资效益审计348
第十六章 计算机审计353
第一节 计算机审计概述353
第二节 计算机审计实务370
后记394