图书介绍
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- 傅元略主编 著
- 出版社: 上海:上海人民出版社
- ISBN:720803284X
- 出版时间:1999
- 标注页数:534页
- 文件大小:16MB
- 文件页数:547页
- 主题词:
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图书目录
第一章 计算机审计概述1
第一节 计算机审计和控制的必要性1
第二节 计算机审计的目标与任务6
第三节 计算机审计的基础10
第四节 现代信息技术对审计人员的挑战14
第五节 我国计算机审计亟待解决的问题27
第二章 会计电算化对审计的影响35
第一节 会计电算化各子系统的基本功能35
第二节 会计电算化各子系统的数据处理流程39
第三节 会计电算化信息系统的基本特点47
第四节 会计电算化信息系统对审计的影响49
第五节 面临的困难和未来的审计重点54
第三章 计算机数据处理系统的内部控制62
第一节 控制的一般概念62
第二节 风险甄别65
第三节 内部控制的定义与种类68
第四节 内部控制的结构与方式74
第五节 计算机与内部控制78
第四章 一般控制84
第一节 组织控制85
第二节 系统开发与维护控制90
第三节 硬件与软件资源控制97
第四节 安全控制104
第五节 操作控制108
第五章 应用控制113
第一节 系统接触控制113
第二节 输入控制118
第三节 处理控制121
第四节 通讯控制124
第五节 存取控制129
第六节 输出控制131
第七节 数据库管理控制134
第六章 计算机审计过程和计算机审计技术140
第一节 计算机审计过程140
第二节 审计管理计算机化技术147
第三节 内部控制制度的评价测试技术150
第四节 数据库或数据文件的审计技术162
第五节 应用软件的审计技术165
第六节 系统开发和维护的评价技术169
第七章 计算机审计软件及其开发方法174
第一节 计算机审计软件的基本功能和基本特点174
第二节 计算机审计软件的目的和作用175
第三节 审计计算机化实现的方法177
第四节 审计软件开发的基本方法180
第八章 计算机审计证据的收集201
第一节 应用IQC法收集审计证据201
第二节 具体应用系统或子系统的审计209
第三节 数据库管理的审计224
第四节 在线业务处理系统的审计231
第五节 计算机网络系统审计证据的收集239
第九章 计算机抽样审计246
第一节 计算机抽样审计的基本概念和步骤246
第二节 抽样审计软件分析与设计251
第三节 货币资金收支的随机抽样审计范例287
第十章 计算机审计证据的评价294
第一节 对计算机系统提供的会计报表的审计评价294
第二节 资产安全性和数据完整性的评价297
第三节 计算机化信息系统效率的评价314
第四节 计算机化信息系统效果的评价323
第十一章 财务审计的CPA业务电算化335
第一节 计算机化财务审计的基本步骤和内容概述335
第二节 计算机审计的准备工作和对软件硬件环境的了解342
第三节 会计软件系统的审查和关键数据文件的转换344
第四节 对账务处理系统和会计报表软件的审计352
第五节 应收账款和销售收入的审计358
第六节 采购和存货的审计380
第十二章 财务报表微机辅助审计系统的设计399
第一节 财务报表审计子系统的分析399
第二节 凭证数据文件的转换403
第三节 科目余额库文件的转换420
第四节 全年12个月科目余额库文件的登账处理424
第五节 凭证库文件的抽样审计432
第十三章 计算机舞弊及其控制和审计方法447
第一节 计算机舞弊的类型447
第二节 计算机舞弊者及其动机分析448
第三节 计算机舞弊的案例简析449
第四节 计算机舞弊的控制和审计方法451
第十四章 计算机审计方式和计算机审计人员457
第一节 计算机审计方式457
第二节 计算机审计整合法464
第三节 未来的审计方式467
第四节 信息技术发展对审计方式选择的影响470
第五节 计算机化会计信息系统审计所需的知识474
第六节 计算机审计专业人员的构成479
第七节 计算机审计专业人员的培训483
第十五章 审计管理自动化486
第一节 审计管理自动化的环境和基础工作486
第二节 审计计划编制488
第三节 审计风险分析497
第四节 审计结果汇集和报告编制501
第五节 永久性档案管理505
第六节 一般审计工作底稿管理508
第七节 审计人员业绩数据库的建立和应用510
附录一 审计机关计算机辅助审计办法512
附录二 国际审计准则15——电子数据处理环境下的审计515
附录三 国际审计准则16——计算机辅助审计技术519
附录四 独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计530
主要参考文献534