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![企业内部控制自我评价与审计](https://www.shukui.net/cover/16/30278033.jpg)
- 杨有红,张龙平 著
- 出版社: 大家出版传媒(大连)股份有限公司
- ISBN:9787806849163
- 出版时间:2010
- 标注页数:213页
- 文件大小:12MB
- 文件页数:222页
- 主题词:内部审计-研究
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图书目录
企业内部控制自我评价——理论与实证研究(课题主持人:杨有红 王宏)引言3
一、本课题国内外研究现状述评及研究意义3
二、本课题的主要研究内容5
第一章 企业内部控制自我评价:理论分析框架7
一、企业内部控制自我评价与企业内部控制:基于制度经济学的分析7
二、企业内部控制自我评价:基于博弈论视角8
三、企业内部控制自我评价:基于贝叶斯法则12
四、理论框架的应用:基于中国的制度背景18
第二章 企业内部控制自我评价:经验研究证据21
一、评价依据21
二、数据分析22
三、基本结论26
第三章 企业内部控制自我评价:典型案例研究29
一、公司背景29
二、中色股份内部控制制度体系及运行29
三、公司内部控制自我评价措施32
四、存在的问题34
五、建议36
第四章 构建企业内部控制自我评价指引40
一、国外内部控制评价发展现状40
二、我国企业内部控制自我评价指引的设计思路43
三、企业内部控制自我评价设计与实施程序50
四、企业内部控制评价指引范例54
参考文献61
政策文件63
企业内部控制评价指引63
企业内部控制审计准则研究(课题主持人:张龙平 刘光忠)69
第一章 内部控制审计研究综述69
一、财务报告内部控制审计的研究意义69
二、财务报告内部控制审计的研究动态71
第二章 内部控制审计历史回顾75
一、财务报表审计中的内部控制评价阶段75
二、内部控制审核阶段76
三、财务报告内部控制审计的产生与发展阶段78
四、财务报告内部控制审计制度演进的基本特征79
第三章 内部控制审计理论分析81
一、财务报告内部控制81
二、财务报告内部控制审计:与财务报表审计平行的审计制度安排82
三、财务报告内部控制审计:合理保证的鉴证业务86
四、财务报告内部控制审计实现合理保证目标的难点91
第四章 内部控制评价标准研究92
一、评价标准的理论分析92
二、COSO《内部控制——整体框架》93
三、COSO《企业风险管理框架》94
四、中国的《企业内部控制基本规范》及应用指引95
第五章 内部控制审计方法研究98
一、内部控制模糊评价法98
二、内部控制自我评价法100
三、自上而下审计法103
附录108
附录一 美国内部控制审计准则译文108
附录二 中国企业内部控制审计指引(起草稿)138
附录三 中国企业内部控制审计指引(终审稿)179
参考文献201
政策文件203
企业内部控制审计指引203