图书介绍

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中国内部审计规范
  • 中国内部审计协会主编 著
  • 出版社: 北京:中国时代经济出版社
  • ISBN:780169788X
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:340页
  • 文件大小:21MB
  • 文件页数:385页
  • 主题词:内部审计-规范-中国

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图书目录

目录1

序言 王道成1

关于中国内部审计准则制定的若干问题(代前言) 王光远1

第一篇 中国内部审计规定3

审计署关于内部审计工作的规定3

《审计署关于内部审计工作的规定》起草说明7

第二篇 中国内部审计准则19

中国内部审计准则序言19

内部审计基本准则22

内部审计人员职业道德规范25

内部审计具体准则第1号——审计计划26

内部审计具体准则第2号——审计通知书29

内部审计具体准则第3号——审计证据31

内部审计具体准则第4号——审计工作底稿34

内部审计具体准则第5号——内部控制审计37

内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告41

内部审计具体准则第7号——审计报告45

内部审计具体准则第8号——后续审计48

内部审计具体准则第9号——内部审计督导50

内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调52

内部审计具体准则第11号——结果沟通54

内部审计具体准则第12号——遵循性审计56

内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量59

内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务62

内部审计具体准则第15号——分析性复核65

内部审计具体准则第16号——风险管理审计68

内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险72

内部审计具体准则第18号——审计抽样76

内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制80

内部审计具体准则第20号——人际关系84

内部审计实务指南第1号——建设项目审计88

内部审计实务指南第2号——物资采购审计109

中国内部审计协会准则委员会(2000~2004年)127

中国内部审计协会准则委员会(2005年)128

第三篇 中国内部审计准则释义131

《内部审计基本准则》释义131

《内部审计人员职业道德规范》释义145

《内部审计具体准则第1号——审计计划》释义150

《内部审计具体准则第2号——审计通知书》释义160

《内部审计具体准则第3号——审计证据》释义164

《内部审计具体准则第4号——审计工作底稿》释义172

《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》释义181

《内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告》释义192

《内部审计具体准则第7号——审计报告》释义204

《内部审计具体准则第8号——后续审计》释义212

《内部审计具体准则第9号——内部审计督导》释义218

《内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调》释义227

《内部审计具体准则第11号——结果沟通》释义233

《内部审计具体准则第12号——遵循性审计》释义239

《内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量》释义248

《内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务》释义259

《内部审计具体准则第15号——分析性复核》释义268

《内部审计具体准则第16号——风险管理审计》释义279

《内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险》释义294

《内部审计具体准则第18号——审计抽样》释义308

《内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制》释义318

《内部审计具体准则第20号——人际关系》释义332

后记339

致谢340

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