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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
  • (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译 著
  • 出版社: 北京:电子工业出版社
  • ISBN:7121033267
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:491页
  • 文件大小:33MB
  • 文件页数:508页
  • 主题词:内部审计-经济师-资格考核-自学参考资料

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图书目录

第1章 遵循IIA属性标准(15%~25%)1

理论2

1.1 管理内部审计职能2

1.2 《内部审计专业实务标准》14

1.3 IIA属性标准15

1.4 IIA《道德规范》51

选择题(1~243)54

IIA属性标准54

IIA《道德规范》90

选择题答案和分析103

IIA属性标准104

IIA《道德规范》132

第2章 建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序(15%~25%)143

理论144

2.1 管理内部审计活动144

2.2 计划144

2.3 沟通和批准146

2.4 资源管理147

2.5 政策和程序148

2.6 协调148

2.7 向董事会和高层管理者报告153

选择题(1~32)158

选择题答案和分析166

第3章 了解内部审计活动在组织的治理中的角色(10%~20%)173

理论174

3.1 工作性质174

3.2 风险管理176

3.3 控制180

3.4 治理195

选择题(1~51)198

选择题答案和分析207

第4章 内部审计活动的其他角色和职责(0%~10%)216

理论217

4.1 职业道德/合规性217

4.2 IIA工作标准231

选择题(1~21)250

选择题答案和分析254

第5章 治理、风险和控制知识要素(15%~25%)258

理论259

5.1 公司治理原则259

5.2 可以选择的控制框架268

5.3 企业风险管理词汇、概念和技术281

5.4 不同组织结构下的风险/控制意义288

5.5 不同领导风格下的风险/控制含义304

5.6 变革管理310

5.7 冲突管理317

5.8 管理控制技术321

5.9 控制的类型322

选择题(1~184)354

公司治理原则354

可以选择的控制框架355

风险管理概念和技术358

不同结构和风格下的控制含义361

变革管理和冲突管理371

控制类型和技术376

选择题答案和分析382

公司治理原则383

可以选择的控制框架384

风险管理概念和技术388

不同结构和风格下的控制含义391

变革管理和冲突管理399

控制类型和技术404

第6章 业务计划(15%~25%)409

理论410

6.1 审计过程410

6.2 有关审计的计划414

6.3 分析性复核416

6.4 计划重要性水平417

6.5 详细的风险评估422

6.6 确定审计目标和审计范围427

6.7 审计工作方案429

6.8 计划审计工作431

6.9 IIA的工作标准432

选择题(1~66)440

选择题答案和分析455

附录:CIA词汇468

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