图书介绍

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审计
  • 韩开军,张洪浩主编 著
  • 出版社: 北京:北京理工大学出版社
  • ISBN:9787568240789
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:301页
  • 文件大小:40MB
  • 文件页数:309页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第1章 审计概述1

1.1 审计概念及要素2

1.2 审计分类5

1.3 审计过程6

第2章 初步业务活动12

2.1 审计目标13

2.2 审计重要性17

2.3 审计计划的制定与修正20

2.4 初步业务活动工作底稿的填制22

第3章 风险评估28

3.1 风险评估概述29

3.2 了解被审计单位及其环境32

3.3 了解被审计单位内部控制45

3.4 评估重大错报风险51

第4章 风险应对56

4.1 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施56

4.2 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序58

4.3 控制测试61

4.4 实质性程序64

第5章 审计证据与审计工作底稿72

5.1 审计证据73

5.2 审计程序77

5.3 审计工作底稿83

第6章 销售与收款循环的审计93

6.1 销售与收款循环审计的概述95

6.2 销售与收款循环的内部控制与控制测试99

6.3 营业收入的审计104

6.4 应收账款的审计109

6.5 销售与收款循环其他项目的审计119

第7章 采购与付款循环的审计140

7.1 采购与付款循环审计的概述142

7.2 采购与付款循环的内部控制与控制测试146

7.3 应付账款的审计149

7.4 固定资产的审计156

7.5 其他项目的审计165

第8章 生产、存货与工薪循环的审计176

8.1 生产、存货循环审计的概述179

8.2 生产、存货与工薪循环的内部控制与控制测试181

8.3 存货的审计184

8.4 营业成本的审计191

8.5 应付职工薪酬的审计197

第9章 货币资金审计208

9.1 货币资金审计概述208

9.2 货币资金的控制测试209

9.3 货币资金的实质性测试214

第10章 审计报告231

10.1 概述233

10.2 审计报告的基本格式234

10.3 审计报告的意见类型237

10.4 非标准审计报告239

10.5 在审计报告中沟通关键审计事项248

第11章 内部控制审计254

11.1 审计范围与审计目标256

11.2 计划审计工作260

11.3 实施审计工作267

11.4 评价控制缺陷272

11.5 完成审计工作273

11.6 出具审计报告275

第12章 审计质量控制286

12.1 会计师事务所业务质量控制287

12.2 注册会计师职业道德基本原则和概念框架292

12.3 审计业务对独立性的要求293

主要参考文献301

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