图书介绍
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- 杨明增,孙文刚主编 著
- 出版社: 济南:山东人民出版社
- ISBN:9787209046404
- 出版时间:2009
- 标注页数:369页
- 文件大小:99MB
- 文件页数:381页
- 主题词:审计学
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图书目录
第一章 审计概论1
第一节 审计的产生与发展1
第二节 审计的性质8
第三节 审计分类10
复习思考题14
附录15
第二章 注册会计师执业规范体系17
第一节 审计准则17
第二节 审计职业道德规范21
第三节 审计质量控制准则29
第四节 审计人员的法律责任32
复习思考题37
附录38
第三章 审计目标与审计过程40
第一节 审计目标40
第二节 审计过程45
第三节 计划审计工作52
复习思考题58
附录62
第四章 审计证据和审计工作底稿64
第一节 审计证据65
第二节 审计证据的收集方法70
第三节 审计工作底稿77
复习思考题85
附录86
第五章 审计重要性和审计风险88
第一节 重要性的概念88
第二节 重要性水平在审计中的应用96
第三节 审计风险99
第四节 风险应对104
复习思考题107
附录108
第六章 内部控制的评价110
第一节 内部控制概述111
第二节 内部控制的初步评价118
第三节 控制测试122
第四节 管理建议书127
复习思考题131
附录132
第七章 审计抽样135
第一节 审计抽样概述136
第二节 样本的设计、选取及抽样结果的评价139
第三节 审计抽样的应用146
复习思考题158
附录159
第八章 审计报告161
第一节 审计报告编制前的准备工作162
第二节 审计报告概述171
第三节 审计报告基本类型175
第四节 特殊目的的审计报告184
复习思考题190
附录193
第九章 销售与收款循环审计196
第一节 销售与收款循环概述196
第二节 控制测试和交易的实质性程序200
第三节 营业收人审计206
第四节 应收账款审计210
复习思考题219
附录223
第十章 购货与付款循环审计225
第一节 采购与付款循环概述225
第二节 控制测试和交易的实质性程序229
第三节 应付账款审计233
第四节 固定资产审计235
复习思考题242
附录244
第十一章 存货与生产循环审计246
第一节 存货与生产循环概述247
第二节 生产成本及营业成本审计252
第三节 存货审计255
第四节 应付职工薪酬的审计261
复习思考题262
附录263
第十二章 筹资与投资循环审计265
第一节 筹资与投资循环概述266
第二节 筹资与投资循环的控制测试和实质性测试268
第三节 筹资相关项目的审计273
第四节 投资相关项目的审计281
复习思考题289
附录290
第十三章 货币资金审计293
第一节 货币资金内部控制的研究及评价294
第二节 库存现金审计298
第三节 银行存款审计302
第四节 其他货币资金审计309
复习思考题310
附录312
第十四章 特殊事项审计313
第一节 期初余额审计313
第二节 期后事项审计317
第三节 或有事项审计323
第四节 持续经营审计327
复习思考题333
附录334
第十五章 验资以及其他业务336
第一节 验资337
第二节 财务报表审阅业务345
第三节 预测性财务信息的审核349
第四节 内部控制审核354
第五节 对财务信息执行商定程序359
第六节 代编业务361
复习思考题364
附录366
主要参考文献369